Ugrás a tartalomra

Faktúra Telekomunikačné služby

Közzétett
26. június 2024
Kategória

Részletek

Dokumentum ID: 2024000120
Kiállítás dátuma:
Fizetési határidő: 18. június 2024
A fizetés időpontja: 11. június 2024
A nyilvántartásba vétel időpontja: 1. június 2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val: 67,85 €
Vevő: Község Imreg
Vevő - Cím: Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Vevő - ÁFA-azonosító: 00 331 376
Beszállító: Slov. telekom.
Beszállító - székhely: Nám. slob. 6, 817 62 Bratislava
Beszállító - IČO: 35763469

Mellékletek

Nincsenek mellékletek.