Ugrás a tartalomra

Faktúra Potraviny MŠ

Közzétett
28. október 2024
Kategória

Részletek

Dokumentum ID: 2024000174
Kiállítás dátuma:
Fizetési határidő: 14. október 2024
A fizetés időpontja: 7. október 2024
A nyilvántartásba vétel időpontja: 30. szeptember 2024
Összeg DPH-val: 329,57 €
Vevő: Község Imreg
Vevő - Cím: Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Vevő - ÁFA-azonosító: 00 331 376
Beszállító: COOP Jednota Nitra SD
Beszállító - székhely: Štefánikova 54, 949 01 Nitra
Beszállító - IČO: 00168874

Mellékletek

Nincsenek mellékletek.