Ugrás a tartalomra

Faktúra Čistiace potreby

Közzétett
26. június 2024
Kategória

Részletek

Dokumentum ID: 2024000087
Kiállítás dátuma:
Fizetési határidő: 13. május 2024
A fizetés időpontja: 7. május 2024
A nyilvántartásba vétel időpontja: 30. április 2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val: 33,85 €
Vevő: Község Imreg
Vevő - Cím: Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Vevő - ÁFA-azonosító: 00 331 376
Beszállító: COOP Jednota Nitra SD
Beszállító - székhely: Štefánikova 54, 949 01 Nitra
Beszállító - IČO: 00168874

Mellékletek

Nincsenek mellékletek.