Preskočiť na obsah

Faktúra Telekomunikačné služby

Zverejnené
25. júla 2024
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2024000139
Dátum vystavenia:
Dátum splatnosti: 18. júla 2024
Dátum platby: 19. júla 2024
Dátum evidencie: 1. júla 2024
Suma s DPH: 67,85 €
Objednávateľ: Obec Brehov
Objednávateľ - Sídlo: Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Objednávateľ - IČO: 00 331 376
Dodávateľ: Slov. telekom.
Dodávateľ - Sídlo: Nám. slob. 6, 817 62 Bratislava
Dodávateľ - IČO: 35763469

Prílohy

Žiadne prílohy.