Preskočiť na obsah

Faktúra Čistiace potreby

Zverejnené
25. júla 2024
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2024000130
Dátum vystavenia:
Dátum splatnosti: 11. júla 2024
Dátum platby: 11. júla 2024
Dátum evidencie: 28. júna 2024
Suma s DPH: 34,24 €
Objednávateľ: Obec Brehov
Objednávateľ - Sídlo: Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Objednávateľ - IČO: 00 331 376
Dodávateľ: COOP Jednota Nitra SD
Dodávateľ - Sídlo: Štefánikova 54, 949 01 Nitra
Dodávateľ - IČO: 00168874

Prílohy

Žiadne prílohy.