Ugrás a tartalomra

Faktúra za prevedenie OPaOS KD

Közzétett
13. július 2023
Kategória

Részletek

Dokumentum ID: 2023000123
Kiállítás dátuma:
Fizetési határidő: 29. május 2023
A fizetés időpontja: 24. május 2023
A nyilvántartásba vétel időpontja: 15. május 2023
Összeg az ÁFÁ, DPH -val: 783,65 €
Vevő: Község Imreg
Vevő - Cím: Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Vevő - ÁFA-azonosító: 00 331 376
Beszállító: Snižík - Elektro
Beszállító - székhely: J.Husa 1732, 075 01 Trebišov
Beszállító - IČO: 17271193

Mellékletek

Nincsenek mellékletek.