Ugrás a tartalomra

Faktúra stav. práce – Intenzifikácia vodovodu I.

Közzétett
25. július 2024
Kategória

Részletek

Dokumentum ID: 2024000142
Kiállítás dátuma:
Fizetési határidő: 7. szeptember 2024
A fizetés időpontja:
A nyilvántartásba vétel időpontja: 9. július 2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val: 226 882,40 €
Vevő: Község Imreg
Vevő - Cím: Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Vevő - ÁFA-azonosító: 00 331 376
Beszállító: NOVICOM s.r.o
Beszállító - székhely: Slivník 61, 076 12 Slivník
Beszállító - IČO: 36591891

Mellékletek

Nincsenek mellékletek.