Ugrás a tartalomra

Faktúra Elektromontážne práce VO

Közzétett
26. június 2024
Kategória

Részletek

Dokumentum ID: 2024000107
Kiállítás dátuma:
Fizetési határidő: 28. június 2024
A fizetés időpontja: 11. június 2024
A nyilvántartásba vétel időpontja: 28. május 2024
Összeg az ÁFÁ, DPH -val: 510,00 €
Vevő: Község Imreg
Vevő - Cím: Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Vevő - ÁFA-azonosító: 00 331 376
Beszállító: Stanislav Hoľan
Beszállító - székhely: M.R.Štefánika 358, 076 22 Vojčice
Beszállító - IČO: 44333030

Mellékletek

Nincsenek mellékletek.