Preskočiť na obsah

Faktúra Drogistický tovar

Zverejnené
3. januára 2023
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2022000278
Dátum vystavenia:
Dátum splatnosti: 13. decembra 2022
Dátum platby: 19. decembra 2022
Dátum evidencie: 30. novembra 2022
Suma s DPH: 43,05 €
Objednávateľ: Obec Brehov
Objednávateľ - Sídlo: Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Objednávateľ - IČO: 00 331 376
Dodávateľ: COOP Jednota Nitra SD
Dodávateľ - Sídlo: Štefánikova 54, 949 01 Nitra
Dodávateľ - IČO: 00168874

Prílohy

Žiadne prílohy.