Preskočiť na obsah

Faktúra Čistiace potreby

Zverejnené
26. júna 2024
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2024000062
Dátum vystavenia:
Dátum splatnosti: 9. apríla 2024
Dátum platby: 15. apríla 2024
Dátum evidencie: 27. marca 2024
Suma s DPH: 80,51 €
Objednávateľ: Obec Brehov
Objednávateľ - Sídlo: Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Objednávateľ - IČO: 00 331 376
Dodávateľ: COOP Jednota Nitra SD
Dodávateľ - Sídlo: Štefánikova 54, 949 01 Nitra
Dodávateľ - IČO: 00168874

Prílohy

Žiadne prílohy.